市擔保集團啟動2023年度內審工作
發(fā)布日期:2023-04-04 作者:孫芳 瀏覽次數:2151
為加強內控建設,防范化解風險,提升合規(guī)管理水平。近日,集團黨委召開2023年內部審計工作會議。
會議要求,一是圍繞集團中心工作和發(fā)展目標,制定年度內審工作計劃。二是豐富內審組織形式,提升內部審計工作效能。采取常規(guī)審計與專項審計相結合,重點檢查黨風廉政建設、“三重一大”決策事項、國企三年行動任務落實、合規(guī)管理、內控體系建設等項目執(zhí)行情況。三是切實履行內審監(jiān)督職責,做好常態(tài)化“經濟體檢”,進一步加強內部管理,提高內審工作質量發(fā)展。
下一步,集團將依計劃有序開展內部審計工作,切實壓實壓緊整改責任,創(chuàng)新整改方式,建立健全問題清單和整改清單,動態(tài)管理整改臺賬,做實做好內部審計“后半篇文章”。