X
0550-3018061

市擔保集團傳達學習市審計局內部審計工作會議精神

發(fā)布日期:2024-06-26 作者:孫芳 瀏覽次數(shù):449

近日,市擔保集團組織內審組人員召開專題會議,傳達學習市審計局內部審計工作會議精神。

會議指出,內部審計是審計監(jiān)督的基礎環(huán)節(jié),在規(guī)范內部管理、防范重大風險、提升發(fā)展質量等方面發(fā)揮著重要作用。市審計局內部審計工作會議全面總結了當前內部審計工作現(xiàn)狀,明確了內部審計工作的目標任務和工作原則,為推動集團內部審計工作發(fā)展再上新臺階提供了行動指南。

會議要求,一是要在學深悟透中明思路。集團內審組成員要深刻領會市審計局內部審計工作會議精神,充分認識內部審計工作的重要意義,聚焦集團內部審計工作要求,把準工作方向,高質高效開展內部審計工作。二是要在履職盡責中提質量。集團內審組成員要強化專業(yè)知識學習和實踐歷練,持續(xù)提升專業(yè)素養(yǎng),以敢于擔當、敢于碰硬的職業(yè)精神和務實高效的工作作風,將內部審計年度工作任務落細落實,嚴格按照內部審計職業(yè)規(guī)范和相關規(guī)定履行監(jiān)督職責,依法廉潔文明審計,推動集團內部審計工作提質增效。三是要在精益求精中見成效。要積極開展研究型內部審計,加強審計結果應用,健全完善“查出問題-整改問題-跟蹤問效”全鏈條閉環(huán)監(jiān)督體系,實現(xiàn)“審計一點、整改一批、規(guī)范一片”效果,更好發(fā)揮內部審計“以審促治”功能,切實以高質量內審護航集團高質量發(fā)展。